Добрый день!
Фирма создана в декабре 2012 г.Оплатили(аванс) за оборудование,ждем,когда доставят оборудование,чтобы начать деятельность.
Но это произойдет где-то во 2-м квартале.Будет возмещение НДС.
Вопрос:реализации в 1-м квартале нет,есть только расходы банк (ведение счета) без НДС и аренда 30.000 за 3 месяца 1 квартала в т.ч.НДС 4576,27.
Если я подам декларацию по НДС с 4576,17 к возмещению,будет много бумажной волокиты.Могу я сдать НУЛЕВУЮ декларацию по НДС ?
Я не сталкивалась с возмещением .Как лучше,какие есть варианты?
Благодарна всем,кто поможет разобраться.![]()