Добрый день,
Мой вопрос заключается в следующем: у нас долгосрочные строительно-монтажные работы, начисляем выручку и отложенный НДС, других реализаций нет.
Я недавно пришла в эту компанию и вижу, что весь входящий НДС собирался на 19 счете и подавались нулевые декларации НДС. Как Вы думаете могу ли я сейчас пересдать предыдущие декларации по НДС и заявить вычет? Ведь по идее весь входящий НДС относится к деятельности компании, облагаемой НДС ну и что, что еще ни разу не было реализации с НДС? Или все же нужно, чтобы была реализация и тогда я смогу попросить вычет?
Вопрос еще возник и потому, что планируется слияние этой компании с другой строительной компании и не хотелось бы потерять входящий НДС, ведь, по идее, пока налоговоая нас не откамералит и не подтвердит вычет, то у нас его как бы и нет.