×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Отражения остатков по сч 220111 на 01.01.12 в Балансе ф 730

    В письме от 09.01.13 № 42-7.4-05/2.1-3 указано, что остатки по состоянию на 01.01.12 по сч 220111, перечисленные в январе 2012г с л/с 03 на л/с 20 при изменении типа на БУ с 01.01.12 не отражаются в гр 4. При этом баланс не идет на сумму этого остатка, или надо изменить данные по сч 240430? И как понимать, что ф 721 показатели по строкам 010-292 не заполняются?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2012
    Сообщений
    42
    нам пришлось составлять отчётность по 2 инструкциям 191Н и 33Н, этот остаток отражается в форме баланса 130 и соотвественно в форме 121

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2011
    Сообщений
    108
    мы тоже сдаем отчетность по двум инструкциям

  4. #4
    Аноним
    Гость
    а контрольные соотношения в программе 1С с ошибками? у меня куча ошибок

  5. #5
    Аноним
    Гость
    А проводки списание остатков через 2 304 06 (в 191н Д 2 304 06 К 2 201 11, в 33н Д 2 201 11 К 2 304 06) правильно?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    строке 831 формы 737 поступление остака того года показывать счет 30406

  7. #7
    Аноним
    Гость

    Вопрос Остатки по сч. 20111 на 01.01.2012 для казенного учреждения

    Вот ситуация.

    2011г. - учреждение бюджетное (смета); бюджет+ внебюджет.
    Остаток на конец 2011 года 10000руб. на лиц.счете в казначействе (внебюджетные средства), счет 2. 201.11. Отразили в балансе ф.130 на конец 2011г. по строке 171 ГРАФА 3 "Бюджетные средства". Баланс сдали ГРБС.

    2012г. - учреждение стало казенным (смета).
    Остаток на начало 2012 года 10000руб. на лиц.счете в казначействе (внебюджетные средства), счет 2. 201.11. Отразили в балансе ф.130 на начало 2012г. по строке 171 ГРАФА 3 "Бюджетные средства".
    При проверке баланса - ошибка.
    Нужно перебросить эту сумму с графы 3 " Бюджетные средства" на графу 4 "Приносящая доход деятельность".
    Как это сделать?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2012
    Сообщений
    22
    Здравствуйте, форумчане. Кто подскажет по вопросу:
    Согласно письма МинФина от 26.06.2012г. №02-06-07/2335 в течении 2012 года формируем запись: Дт 220111510 Кт230406730 на сумму поступления остатка на 20 лицевой счет. Теперь он у меня висит на конец года по строке 536 (030406000). Это правильно???? я уже с эти остатком 2011года совсем запуталась....Помогите кто чем может

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Цитата Сообщение от Светанка Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, форумчане. Кто подскажет по вопросу:
    Согласно письма МинФина от 26.06.2012г. №02-06-07/2335 в течении 2012 года формируем запись: Дт 220111510 Кт230406730 на сумму поступления остатка на 20 лицевой счет. Теперь он у меня висит на конец года по строке 536 (030406000). Это правильно???? я уже с эти остатком 2011года совсем запуталась....Помогите кто чем может
    Счет 304.06 в конце года закрыт?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2012
    Сообщений
    22
    Делаю стандартное в 1С закрытие года. Но счет 304.06 не закрывается

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,943
    Смотрите оборотно-сальдовую ведомость по нему во всех возможных разрезах за год. Если никаких сомнений нет, закрывайте сами.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2012
    Сообщений
    22
    Спасибо

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2013
    Сообщений
    16
    Так вы изменили тип учреждения в течение года или в межотчетный период- на 1 января? Если на 01.01 - то никакого счета 304.06 вы применять были не должны - он используется только при изменении в течение года.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    elena_n_71, вы так уверены в этом??

    Дело вообще не в изменении типа,
    если уж говорить об этом "несуразненьком" термине , то бюджетные учреждения тип не меняли, меняли казенные -хотя у них ничего в учете не поменялось, меняли автономные, у бюджетных как было в уставе написано "бюджетное учреждение", так и осталось... изменился только способ финансирования (финансового обеспечения) и бюджетные полномочия, бюджетные учреждения перестали быть участниками бюджетного процесса в полном смысле этого слова (ну во всяком случае большая часть их).

    Проблема же с двумя комплектами отчета заключается в том, что у многих (не у всех) на конец прошлого года средства от приносящей доход деятельности остались на лицевом счете получателя бюджетных средств и на вновь открытый счет неучастника бюджетного процесса были перечислены в 2012 году, то есть была в финансовом периоде одна-единственная операция по перечислению средств с одного счета на другой, при этом казначеи не просто "перебросили" остатки с одного лицевого счета на другой, операция была банковская, перечисляли с одного расчетного счета ( у нас это был 40503) на другой (40105), и эту операцию нужно было отразить в учете. Я у себя в начале года "развела" счета на два разных, на 201 11 000 и 201 12 000 и перечисление отразила в корреспонденцией со счетом 205 81 000 - списание с одного счета и зачисление на другой, контрагент- я сама...
    но когда выяснилось, что все-таки мы будем делать два отчета, перенесла эту операция на счет 30406000, потому что этот счет закрывается заключительными оборотами, а с 205 81 000 это уж совсем некрасиво бы выглядело...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    кто запутался:

    попробуйте добавить аналитические счета- к примеру, 30406000 разделите на два - 30416000 и 30426000 (инструкция такое позволяет) и соответственно, как я писала в предыдущем посте счет 201 11 000 дополните счетом 201 12 000, и счет 401 30 000 разделите на два - 401 31 000 и 401 32 000
    Остатки на лицевом счете ПБС на начало года отразите на счете 201 12 000, и соответственно на счете 40131000
    возьмите первичку- у вас две выписки,
    списание с лицевого счета получателя бюджетных средств (03) отразите в учете Дт 30416830 Кт 201 12 610,
    зачисление на лицевой счет неучастника (20) отразите Дт 201 11 510 Кт 304 26 730

    в конце года закрываете счет 30416000 на счет 40131000, а счет 30426000 на счет 40132000

    Операции по счетам 201 12 000, 304 16 000, 401 31 000 в отчет по 191н, по счетам 201 11 000, 304 26 000, 401 32 000 в отчет по 33н

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •