Здравствуйте!
ОРганизация( на ОСНО) возводила здание для последующей реализации.
С 2013 года организация переведена на УСН.
Реализация постройки будет осуществлена в 2013 году, то есть НДС облагаться не будет.
ВОПРОС: ЧТо делать с "входящим" НДС? Включать в себестоимость здания? ( мы в этом не заинтереованы) или можно списать на расходы?
Есть ли какие либо нормативные акты на этот счет?
Спасибо!