Подскажите, были закуплен товар (импорт), потом продан, потом частично выкуплен обратно, т.е куплен обратно все это май-июнь 2010. Товар пролежал, истек срок годности, надо списывать и уничтожать ноябрь 2012.
Какие проводкии с связи с этим я должна сделать

1. сторно импортного НДС только вчасти списанного (уничтоженного) товара -Д68.2 К19.4, проводки в БУ в текущем периоде, доплачиваем налог и подаем уточненнные декларации
2. сторно реализации опять-таки только в части списанного товара - Д62 К 91.1 и -Д 91.2 К 68.2, исправления в БУ в текущем периоде, налог к уменьшению, сумма незначительна, обнаруена после составления отчетности, согласно ПБУ 22 можно учесть в текущей декларации либо подать уточнен по прибыли. в НУ я так поняла тоже исправления в текущем периоде. по НДС уточненка.
3. сторно НДС принятого при покупке товара обратно -Д 68.К 19.3 и подача уточенки
4. в ноябре списываем товар Д 44 К 41.1 стоимость товара как непринимаемые к расхоыды.

подскажите правильный алгоритм??