×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Оплата комитенту за вычетом вознаграждения проводится через 76 или через 60 счет

    Добрый вечер! Подскажите какая должна формироваться проводка при перечислении ден. средств п/п комитенту 60-51 или 76.09-51. Работаем в 1С 8.2.
    У нас формируется проводка 60.02.Комитент - 51, затем при р-ции товара покупателю 76.09 - 60.02.Комитент (зачет аванса поставщику). Я не могу понять для чего введен этот сч.60?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Методические рекомендации. Диск ИТС

    .....................
    Счета учета расчетов необходимо заменить счета расчетов по умолчанию на соответствующие субсчета счета 76. В частности, вместо субсчетов 60.01 и 60.02 - следует указать субсчет 76.05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками", а вместо субсчетов 62.01 и 62.02 субсчет 76.06 "Расчеты с прочими покупателями и заказчиками".

    В тех случаях, когда цены на продукцию и услуги установлены в условных единицах, вместо субсчетов 76.05 и 76.06 следует использовать субсчета 76.35 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у. е.)" и 76.36 "Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у. е.)".
    ...............
    (http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1456)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Аноним
    Гость
    не вижу смысла менять сч.60 на сч. 76.5
    вопрос был про сч. 60.02 и сч. 76.09
    у нас независимо от наличия или отсутствия задолженности перед комитентом при перечислении ден. св-в п/п формируется проводка 60.02-51
    затем когда делаем отгрузку покупателю, док. р-ции товаров и услуг формируется две проводки: 62.01 - 76.09 Комитент + 76.09 Комитент - 60.02 (зачет ав-са поставщику).
    Мне не понятно для чего расчеты ведутся через сч. 60.02, если его заменить именно на сч. 76.09, то получится
    р-ция: 62.01-76.09 комитент - отражена задолженность перед комитентом по проданному товару
    отчет комитенту: 76.09 - 62.01 уд-но вознаграждение + 62.01 - 90.01 начисл. вознаграждение
    п/п: 76.09 - 51 закрыли задолженность перед комитентом

  4. #4
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не вижу смысла менять сч.60 на сч. 76.5
    Смысл только в том, чтобы максимально придерживаться принятой методологии учета в типовых конфигурациях 1С. Тогда будут корректно работать регламентные отчеты и не будет вопросов типа "А почему мои проводки не попадают в форму 2?"
    С уважением, Bazil.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    хорошо, пусть будет неправильным вести расчеты напрямую через сч. 76.09. Тогда как правильно по той принятой методологии учета в типовых конфигурациях 1С, сч. 60 или 76.05/76.06, если по умолчанию применяется сч. 60, а в итс говорится, что имеется возможность его заменить на сч. 76.05/76.06.

  6. #6
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Там где в документах указываются счета расчётов вы меняете их сами на нужные счета. Или "я не умею"? Открываем ИТС и читаем.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •