Здраствуйте, помогите, пожалуйста.
При заполнении декларации по НДС в разделе 4 была допущена ошибка (сумма по реализации на Беларусь не выделена отдельной строкой с соответствующим кодом, а отнесена в строку с кодом по общему экспорту). Сумма налога не меняется.
Нужно ли в этой ситуации подавать уточненную декларацию?
Можно ли не пользоваться правом подавать уточненную декларацию? Какие последствия могут быть?
Спасибо.