×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2007
    Сообщений
    35

    заполнение отчета НДС при корр.реализации в сторону уменьш.

    Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите, плиз!!!
    в 3 кв. была корректировка нашей ренализации в торону уменьшения. В итоге сумма реализации по книге продаж встает без учета корректирвки, а НДС с реализации с учетом. никак не пойму, что должно стать с авансами, ведь когда делаем проводки по корректировке стоимости, то и авансы нужно восстановить, а как они в кн.поккупок-продаж должны встать, и как это все увязать с бух.учетом, запуталась совсем, помогите пожалуйста!

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    сумма реализации уменьшилась, значит появляется остаток аванса, с него в книгу продаж должна попасть сумма

  3. #3
    Клерк Аватар для Всем привет! :)
    Регистрация
    05.10.2012
    Сообщений
    198
    Корректировка по НДС делается через корр. счета-фактуры и доп.листы к книге продаж.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2007
    Сообщений
    35
    Спасибо за ответ! у меня на остаток аванса в этот же день закрылась реализация, поэтому сч.ф. на аванс не выписывали, и соответственно эта сумма в книгу продаж не попала... Как теперь быть чтобы она там встала??? Подскажите пожалуйста!

  5. #5
    Клерк Аватар для Всем привет! :)
    Регистрация
    05.10.2012
    Сообщений
    198
    Вы должны были выписывать счет-фактуру на аванс не тогда, когда образовался остаток, а тогда, когда аванс пришел! Т.е. по дате поступления денег на счет.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2007
    Сообщений
    35
    Спасибо! все получилось!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •