Наша компания на ОСН продает услуги физ лицу.
Оплачивает эти услуги не само физ лицо, а юрлицо (тоже на ОСН) по письму за физика.
Оплата (аванс) приходит от ЮЛ с выделенным НДС (т.к. счет мы выставляем с НДС естественно).
1. На кого оформлять авансовую и обычную счет-фактуру (ФЛ или ЮЛ) и надо ли ее предоставлять ФЛ (для него)?
2. Какими проводками отразить в учете взаиморасчеты между нашим покупателем ФЛ, ЮЛ (которое за его платит) и нами?
например:
оплата от покупателя (через ЮЛ) - 51/62 ЮЛ
через более 5 дней - авансовая счфактура 76АВ/68.02 на ЮЛ или ФЛ?
зачет оплаты от ЮЛ на ФЛ - 62ЮЛ/62ФЛ ??
реализация - 62ФЛ/90.1 и 90.3/68.02 счет фактура на ЮЛ или ФЛ? (и востановление ранее принятого НДС 68.02/76АВ)
Кто сталкивался с такими схемами, просьба поделитесь опытом.