×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Корректировка в ПФР

    Мне надо откорректировать 2 и 3 кв-лы 2011 года. В поданных сведениях были не правильно отражены уплаты ( а оплачено верно) и РСВ был сдан верно. Просто сдавали по почте отчеты,поэтому вовремя не отследили,что ПФ не принимал отчеты.
    Вопросы следующие.
    1. При сдаче корректировки,номер пачки будет тот же что и сдавали исходные сведения (у меня это был номер 4) или корректировку надо нумеровать с пачки 1?
    2.Я делаю корректировку в 1С7.7 Предприятие и при формировании кор сведений он дает мне сформировать только CPD-6-2 - это правильно?
    АДВ-6-2 не должно при этом корректироваться? Ведь сумма уплаченных взносов в ней изменится...

  2. #2
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Вы сначала уточните в своем ПФР, разнесены ли ваши ИС в базу, м.б. нужно не корректировку сдавать, а исправленные исходные.
    Т.к. корректировка сдается вместе с текущими сведениями, то номер пачки у нее будет следующий из номеров за текущий квартал.
    В корректировке указываете только те сведения, которые изменяются, если в адв ничего не меняется, то она записывается с нулевыми данными.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  3. #3
    Аноним
    Гость
    у нас такая же ситуация, мы сдавали отчетность, но ее не приняли, потому что в платежке была ошибка и деньги зависли на невыясненных суммах. Тоже сдавали по почте и выяснили только сейчас. Это 1 и 2 кв 2012 года. Позвонили из ПФР и говорят, что отчет не принят, поэтому будет штраф как за несданный вовремя отчет. Они действительно имеют право приравнять этот отчет к несданному, или можно сдать корректировку? Спасибо

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Вы сначала уточните в своем ПФР, разнесены ли ваши ИС в базу, м.б. нужно не корректировку сдавать, а исправленные исходные.
    Т.к. корректировка сдается вместе с текущими сведениями, то номер пачки у нее будет следующий из номеров за текущий квартал.
    В корректировке указываете только те сведения, которые изменяются, если в адв ничего не меняется, то она записывается с нулевыми данными.
    ИС разнесены - надо сдавать корректировку.
    Смотрите, ситуация выглядит примерно так: Иванов начислено 6000 уплачено 4000(это ИС),а должно быть начислено 6000 и уплачено 6000,т.е. так будет .корректировка. В АДВ соответственно тоже сумма уплаты изменится. Как мне сформировать тогда АДВ в 1С 7.7Предприятие? Может кто подскажет? По умолчанию она сразу не формируется....

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ИС разнесены - надо сдавать корректировку.
    Смотрите, ситуация выглядит примерно так: Иванов начислено 6000 уплачено 4000(это ИС),а должно быть начислено 6000 и уплачено 6000,т.е. так будет .корректировка. В АДВ соответственно тоже сумма уплаты изменится. Как мне сформировать тогда АДВ в 1С 7.7Предприятие? Может кто подскажет? По умолчанию она сразу не формируется....
    Вообще в моей такой ситуации какой должен быть комплект документов на корректировку и нужно ли какое-либо сопроводительное письмо?

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,729
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Иванов начислено 6000 уплачено 4000(это ИС),а должно быть начислено 6000 и уплачено 6000,
    А зачем?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •