×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Исправление книги продаж

    Здравствуйте! В прошлом квартале был ошибочно начислен НДС с аванса полученного (но та сделка НДС не облагалась), и фактура( которой не должно было быть по определению) была включена в книгу продаж. Теперь книгу надо исправить. Подскажите пож, как правильно это сделать..
    PS просто переформировать не могу, надо как-то зрительно отразить изменения: налоговая ждет книгу. Спасибо!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    налоговая ждет книгу.
    По какому поводу?
    Изменения в книгу продаж вносят при помощи доплиста, в котором аннулируется авансовый с/ф.

  3. #3
    Аноним
    Гость

    коррект книга продаж

    Мы обнаружили ошибку, подали коррект декларацию по НДС, налог к уплате меньше стал, видимо инспектор расстроилась...Что-то не пойму а в доп листе к книге продаж я что должна отразить, если мне фактуру надо не исправить а "выкинуть"...? Сторно этой фактуры?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.
    видимо инспектор расстроилась.
    В какой форме? Слезу пустила?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •