Здравствуйте! В прошлом квартале был ошибочно начислен НДС с аванса полученного (но та сделка НДС не облагалась), и фактура( которой не должно было быть по определению) была включена в книгу продаж. Теперь книгу надо исправить. Подскажите пож, как правильно это сделать..
PS просто переформировать не могу, надо как-то зрительно отразить изменения: налоговая ждет книгу. Спасибо!!

Ответить с цитированием
