Здравствуйте, ситуация дурацкая. Не буду вдаваться в подробности как получилось, но сделали уточненку по НДС за 2 квартал 2011 г. в ноябре 2011, заплатили налог и пени на момент уплаты налога (в ноябре), а сама уточненка подана не была. Теперь я отправляю уточненку, налог заплачен, а как быть с пенями? Ведь если рассчитывать пени до с 20.07.2011 (срок подачи) и до сегодняшнего дня, то сумма получится 1000 р. например. Но ведь налог фактически уплачен в ноябре и на тот момент пени были 300 р.
Как правильно в данном случае их рассчитать?