Помогите новичкам, пожалуйста. У нас торговая фирма. За товар нам часто передают векселя третьих лиц, которыми мы расплачиваемся с поставщиками. Без дисконтов (соответственно пришло на 10 000 000 векселей и ушло на 10 000 000 векселей) Все обороты по векселям у нас отражены в Деклр.по прибыли(внереализац доходы-расходы) и в ф.2. Эти же суммы мы отразили в Разделе 7 декларации по НДС(код1010243). Должны ли мы вести раздельный учет по НДС,если весь входной НДС у нас относится к НДС-ной реализации, а расходы относящиеся к реализуемым векселям (т.е. стоимость самих векселей) без НДС? налоговая требует пояснений к сумме проставленной в 7 разделе.