Добрый день!
ИП на ОСНО импортировал станок. По частям, часть в 2011, часть в 2012.
Оборудование пока "висит" на сч.08., НДС к вычету не принимался, "висит" на сч.19 до ввода в эксплуатацию. Станок предназначен исключительно для сдачи в аренду.
Предположительно, сдать в аренду получится только во второй половине года.
Хочу концом марта ввести его в эксплуатацию на сч. 03 и принять НДС к вычету. Как следствие, с апреля начисляю амортизацию, но в расходах ее не учитываю, поскольку станок не сдан в аренду.
Основная цель - принять НДС к вычету.
Меня немного смущает, что будет стоять введенный в эксплуатацию станок, не сданный в аренду.
Или это нормальная операция, а я сильно замарачиваюсь![]()