
Сообщение от
Ирина Мусатова
Добрый день!
У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205), Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.28.3)
У нас с октября 2011 заключен договор с кпокупателем в у.е. При оплате отгруженного товара формируются след. проводки:
Д-т 51 К-т 62.31 (и в бух. и в налог. учете)
Д-т 91.02 К 62.31 - непосредственно суммовые разницы - только в налог. учете, а в бух. учете - нет. Не списываются они и при закрытии месяца. Подскажите, кто знает, в чем тут дело?
Я раньше никогда с суммовыми не работала. Знаю ч то с 01.10.11 с положит. суммовых не начисляется НДС. А должна ли пересчитываться задолженность покупателя по курсу на отчетную дату ?Ппрограмма этого не делает.
Подскажите, пожалуйста, кто знает...........