×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    5

    Новичек в строительном бух. учете. Требуется помощь.

    Добрый день ! Я новичек в строительстве. Сейчас возникает много вопросов. Мы занимаемся кровлями крыш. Мы субподрядчики. Начали работать в 2 кв. В общей сумме от подрядчика пришли деньги в размере 5 084 000 руб. В Договоре указано,ч то закрываем периоды сделанной работы и оказанных услуг, точных дат не прописано. Работы закрыли КС-2 и сф. на суммы 7 200 000 руб.(25.05.2012) и 10 000 000 (25.06.2012). Фактические затраты прошли по банку на 4 100 000 млн руб.
    Вопрос? Что берем для НДС.....входящий (понятно с затрат 4 100 000 руб.) и исходящий (наш), мы основываемся на что? на КС-2 и сф (7 200 000 + 10 000 000) или фактически полученные деньги от подрядчика (5 084 000)?
    И Налог на прибыль? Что принимаем фактически деньги полученные уплаченные или же те суммы, которые отражены в КС-2 и сф ?
    Голова кругом идет уже))))))

  2. #2
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    У вас разве кассовый метод? Если не кассовый, то все по начислению, по полной программе со всех закрытых реализаций и выставленных с-ф.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    5
    и НДС и НП ????
    ого го...получится ооочень много....

  4. #4
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А вы как думали? Здесь все по-взрослому.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    5
    согласна.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •