Добрый день ! Я новичек в строительстве. Сейчас возникает много вопросов. Мы занимаемся кровлями крыш. Мы субподрядчики. Начали работать в 2 кв. В общей сумме от подрядчика пришли деньги в размере 5 084 000 руб. В Договоре указано,ч то закрываем периоды сделанной работы и оказанных услуг, точных дат не прописано. Работы закрыли КС-2 и сф. на суммы 7 200 000 руб.(25.05.2012) и 10 000 000 (25.06.2012). Фактические затраты прошли по банку на 4 100 000 млн руб.
Вопрос? Что берем для НДС.....входящий (понятно с затрат 4 100 000 руб.) и исходящий (наш), мы основываемся на что? на КС-2 и сф (7 200 000 + 10 000 000) или фактически полученные деньги от подрядчика (5 084 000)?
И Налог на прибыль? Что принимаем фактически деньги полученные уплаченные или же те суммы, которые отражены в КС-2 и сф ?
Голова кругом идет уже))))))