Уважаемые коллеги.
Выставили претензию покупателю. Д 76.02 К 91.01.
А какая проводка будет по начисленю НДС к уплате и необходимо ли выставлять счет-фактуру?
Уважаемые коллеги.
Выставили претензию покупателю. Д 76.02 К 91.01.
А какая проводка будет по начисленю НДС к уплате и необходимо ли выставлять счет-фактуру?
Да, претензию покупатель признал. А проводка Д 91.01 или 91.02 ?
01 доходы, 02 расходы. Разницу чувствуете?
Отдельного субсчета для НДС нет?
Best regards, Михаил
Разницу чувствую )). Просто смотрю они весь 1 квартал начисляли Д 91,01 К 68.02, а я только пришла в организацию и смотрю что какое-то недоразумение.....
Да, спасибо всем большое.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)