×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Как быть с НДС за прошлые периоды

    ИФНС прислала письмо, что данные не совпадают по НДС и прибыли. Сразу поняла, что ошиблась, и в строке 010 раздела 3 декларации НДС, указывала сумму от реализации полностью (а не как надо сначала без НДс, а потом сам НДС), почему то считала что делаю правильно Так как на авансы всегда по строке 30 указывала всю сумму с НДС.
    Вобщем как теперь быть? написать в письме что ошибочно была указана не та сумма по строке такой то? и будем подавать уточненки...или как?
    а главное по другой фирме года два наверное так сдавала но по ней тишина, может подать и по ней уточненки, по быстрому, пока не аукнулись?
    Сумма то налога не изменится.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2009
    Сообщений
    415
    думаю, по той фирме, где письмо пришло, можно написать объяснительную...сослаться на технич.ошибу....сходить к исполнителю..объяснить, наверняка она скажет вам подать уточненку. Я бы подала, т.к. сумма налога у вас не меняется.
    А по др. фирме...смотрите сами. Если там все ровно, подайте уточненку...если есть, что скрывать, сидите ждите...может прокатит..а сл.декларации сдавайте правильные.

  3. #3
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    будем подавать уточненки..
    Почему-то я Вам верю...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Адрес
    Москва и Подольск
    Сообщений
    270
    Подскажите. НДС за 4 кв. 2011 и прибыль. Документы пришли с опозданием. Теперь если буду их проводить 2011г. будет сумма НДС и прибыли уменьшаться.Как лучше сделать, чтобы избежать камералки.
    Если сдам уточненку по НДС, к возмещению ставить не буду, а сумму переплаты учту в 1 кв. 2012, письмо напишу и заплачу на разницу меньше.
    С прибылью также можно поступить?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2005
    Сообщений
    98
    У меня такие ситуации регулярно происходят. Я провожу документы тем кварталом, в котором они поступили. Вроде проблем не было. В Вашем случае провела бы доки 1 кварталом 2012г.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2008
    Адрес
    Москва и Подольск
    Сообщений
    270
    НДС согласна согласна...а вот с прибылью знаю бывают проблемы....
    И еще, я ошибочно взала к вычету сумму НДС (совсем небольшую). Сейчас исправила, если НДС буду проводить 1кв2012, то тогда у меня будет недоплата. Тогда плачу пени, сумму НДС доплачиваю и уточненку?Доплист в книгу покупок надо?

  7. #7
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от katerina020383 Посмотреть сообщение
    Тогда плачу пени, сумму НДС доплачиваю и уточненку?
    да
    Почему-то я Вам верю...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •