ИФНС прислала письмо, что данные не совпадают по НДС и прибыли. Сразу поняла, что ошиблась, и в строке 010 раздела 3 декларации НДС, указывала сумму от реализации полностью (а не как надо сначала без НДс, а потом сам НДС), почему то считала что делаю правильноТак как на авансы всегда по строке 30 указывала всю сумму с НДС.
Вобщем как теперь быть? написать в письме что ошибочно была указана не та сумма по строке такой то? и будем подавать уточненки...или как?
а главное по другой фирме года два наверное так сдавалано по ней тишина, может подать и по ней уточненки, по быстрому, пока не аукнулись?
Сумма то налога не изменится.