Доброго времени суток!
При передаче прав на ПО по лиц. договорам и при оказании услуг нерезидентам РФ ( Казахстан, Украина, Туркменестан) (НДС данные операции не облагаются согласно 149 и 148 ст.НК) с нас удерживают налог согласно законодательства указанных выше стран(в договорах прописано об этом, 10-15 % от суммы сделки). На основании платежных поручений или справок с налоговых органов по месту нахождения наших контрагентов мы, удержанный с нас налог ставим на прочие расходы, закрывая так расчеты с покупателями. Правильно ли мы действуем? И нужны ли для данных проводок дополнительно какие-то документы? В какой отчетности необходимо показывать удержание данного налога и в какие сроки эту отчетность предоставлять.
Спасибо.