Вот подготовили уточненку по НДС. НДС заплатили (он вообще не платился). Надо ли заплатить пени до подачи или можно потом по приходу расчета из налоговой?
Вот подготовили уточненку по НДС. НДС заплатили (он вообще не платился). Надо ли заплатить пени до подачи или можно потом по приходу расчета из налоговой?
потом
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
а правильно считать пени по ндс как? хотим сразу оплатить.
вот есть ндс 9000.
a) считать 9000 и с даты первого месяца 20 числа последующего
или
б) или 3000 с даты первого месяца 20 числа последующего, 3000 с даты второго месяца 20 числа, с даты третьего месяца 20 числа
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
калькулятор пени, понятно ... спасибо
вопрос в другом.
вот есть ндс 9000.
a) пени считать c 9000 и с даты первого месяца 20 числа последующего
или
б) суммарно 1\3 сроки и пени от них: c 3000 с даты первого месяца 20 числа последующего + c 3000 с даты второго месяца 20 числа + с 3000 c даты третьего месяца 20 числа
а просчитать, как правильно?
вот есть ндс 9000.
a) пени считать c 9000 и с даты первого месяца 20 числа последующего
или
б) суммарно 1\3 сроки и пени от них: c 3000 с даты первого месяца 20 числа последующего + c 3000 с даты второго месяца 20 числа + с 3000 c даты третьего месяца 20 числа
Правильно по б.
ну вот облегчающий народу инструмент
http://www.klerk.ru/calc/penaltyfee/
и приписка "Особенно неудобно рассчитывать пени в период изменения учетной ставки Центрального банка. Надеемся, что наш сервис поможет вам в вашей работе".
Посчитать со всей суммы еще проще. Но этот народный инструмент, выходит, сам считает с изменением ставки?
Или Вы, Тоня, были не правы и правильный ответ ILD17?
Если хотите посчитать с точностью до копейки, вносите в калькулятор по 1/3 от итога по разделу 1 уточненки на 21 число каждого месяца (учитывая переносы, если 20 число выпадает на выходной) нарастающим итогом до момента погашения недоимки. Изменение ставки ЦБ в калькуляторе учтено.
Заплатили НДС и пени. А дату декларации уточненки за какое число – за число последнего дня срока подачи декларации по тому отчетному периоду (месяцев 5 назад) или за сегодня (день подачи уточненки)?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)