Подскажите, подлежит ли сумма НДС уплаченная организацией за формирование пакета документов для открытия расчетного счета в банке, 215р. (в моем случае), если счет открывался в декабре месяце, оплата была тоже в декабре. ООО только было открыто, и никаких реализацией не было, при формировании декларации по НДС, сумму поставил на возмещение, правильно ли это? ИФНС просит пояснить, почему я восстанавливаю НДС без реализации. Кто прав? и как вообще это делается?