Подскажите, кто может, плз!
Поставщик отгрузил нам товар с разными ставками НДС и в счет-фактуре указал ворвратную тару без НДС.
Как мне учитывать эту тару на балансе? Как мне ее отгружать покупателю? Какие проводки, если покупатель эту тару вовращает? Выставлять ли мне ее в счетах-фактурах, учитывать как реализацию, какая ставка НДС и прочее???