×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206

    Как быть с ОКАТО?

    Ситуация такая. ООО в ноябре 11 года перешло в др. налоговую. ОКАТО у нас поменялся. Я сразу же стала платить налог на прибыль и указывать в платежках новый ОКАТО (т.е. авансовые платежи в ноябре, декабре я платила с новыми ОКАТО). Сейчас решила распечатать сверку с налоговой и получается, что уплаченные налоги у меня на новом окато, а начисленные авансовые платежи на старом (я так понимаю, потому что в декларации за 9 мес еще был указан старый код).

    Возникли вопросы:
    1. Не будет ли за это пени?
    2. с каким же всё-таки ОКАТО надо было платить? По тем, что были указаны в декларации или по новым?
    3. Что теперь нужно сделать, чтобы сальдо по налогу на прибыль отражалось одной стракой? Как перекинуть суммы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Sv_35
    Гость
    сдавайте уточненку с новым окато и с сопроводительным письмом

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    НО, тогда, когда мы сдавали налог на прибыль за 9 мес, у нас еще был старый окато!!! почему уточненку?

  4. #4
    Sv_35
    Гость
    вы ж знаете это налоговая, у меня было приблизительно так же, сдали деклу а в ней был указан ошибоный КБК, а в платежках фактический, нас попросили сдать уточненку, чтобы КБК и там и там бился, программа у них разносит по соответсвующим КБК, я даже не знаю,что попсоветовать, узнайте лучше в налоговой.

  5. #5
    Sv_35
    Гость
    Ой простите не КБК, ОКАТО, ошибся

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •