×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Аноним
    Гость

    сч/ф на авансы полученные

    Что-то я совсем запуталась.
    Подскажите в какой срок нужно выписать сч/ф на аванс. В правилах по ведению журналаов учета полученных и выставленных сч/ф и т.д. написано:

    "При получении денежных средств в виде авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) продавцом составляется счет-фактура, который регистрируется в книге продаж."

    А в какой срок? Непонятно.
    В НК тоже я тоже не нашла ответ на это вопрос, при реализации понятно что в течении 5 дней.
    Я раньше выставляла сч/ф на авнсы тоже в течении 5 дней после поступления денег и если реализация не было. А теперь что-то засомневалась. Получается, что если мы вчера получила аванс, а сегодня отгрузили товар, то сч/ф на аванс я все равно должна была вчера выписать? Это же при большой реализации и большом количестве контрагентов можно сутками сидеть и только строчить эти сч/ф. Дурдом!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    НК не предусматриваетсчета-фактуры на авансы и не предусмотрел право правительства устанавливать подобную обязанность для налогоплательщика.

    Можете совершенно спокойно их не выписывать.

  3. #3
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Я выписываю себе счет-фактуру на аванс в последний день месяца, когда точно знаю, что реализации уже в этом месяце не будет.

  4. #4
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Настя, мне оч-ч-чень нравится Ваша позиция!!!! А если НДС квартальный, можно выписать с-ф на авнсы последним днем квартала, или будет больно?
    Я вас всех очень люблю!

  5. #5
    Клерк Аватар для Lavrik
    Регистрация
    09.08.2002
    Сообщений
    534
    Исходное сообщение Маринка
    Настя, мне оч-ч-чень нравится Ваша позиция!!!! А если НДС квартальный, можно выписать с-ф на авнсы последним днем квартала, или будет больно?
    Не будет... И лишней работы тоже не будет!!!
    Все будет отлично!

  6. #6
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Согласна с Lavrik. А по другому и не получиться.

  7. #7
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Возвращаясь к старому вопросу.
    В "Практическом бухгалтерском учете" № 10 за 2002 год есть статья Владимира Малышко "Отчетность за 9 месяцев". Там достаточно подробно разбирается вопрос об НДС (и счетах-фактурах) с авансов. На мой взгляд, достаточно аргументировано. А вывод получается интересный - на авансы ВООБЩЕ НЕ ВЫСТАВЛЯЕМ счетов-фактур и соответственно не платим НДС с АВАНСОВ, т.к. нет налоговой базы. Соответственно, строка по Декларации 270 должна быть не заполнена!!!!! Или я чего-то не поняла?
    Я вас всех очень люблю!

  8. #8
    Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Ну это вряд ли........ Посколько по новому положению ведения счетов-фактур и книг покупок и продаж от 31.07.2002г. именно счета-фактуры на аванс при реализации вносятся в книку покупок.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    104
    В принципе дата выставления с/ф на аванс полученный может приходиться на последний день налогового периода. Однако по валютным авансам (экспорт) логичнее их выставлять датой поступления валюты (по курсу на эту дату).

  10. #10
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Маринка - даже не думай!
    НДС с авансов платим!
    Пока что никто в суде не доказал незаконность НДС с авансов, поэтому платим.
    Демидова Татьяна

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    104
    В принципе дата выставления с/ф на аванс полученный может приходиться на последний день налогового периода. Однако по валютным авансам (экспорт) логичнее их выставлять датой поступления валюты (по курсу на эту дату).

  12. #12
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,128
    Я пока тоже плачу НДС с авансов.

    Но хотел бы отметить, что счета-фактуры на авансы делать необязательно (сам формирую в 1С из соображений технического удобства, но не печатаю их и не подписываю).

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    532
    А вот кстати, официальную позицию МНС по этому вопросу можно почерпнуть из их методических рекомендаций к главе 21, где написано буквально следующее:
    "...43.4. В соответствии с пунктом 8 статьи 171 Кодекса вычетам подлежат суммы налога, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком (т.е. исчисленные и отраженные в декларации) с сумм авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), в том числе поставок, произведенных в том же налоговом периоде, в котором поступили авансы, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 172 Кодекса..."

    Таким образом, их позиция такова - в течение отчетного периода необходимо начислять НДС на ВСЕ авансы, а затем принимать их к вычету.
    Ясно, что использовать эти РЕКОМЕНДАЦИИ или нет каждый налогоплательщик решает для себя сам
    С уважением, Алексей.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •