×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11

    НДС при импорте из Казахстана

    Уважаемые эксперты! Помогите новичку. Наша организация ввезла товар из Казахстана в 3 кв 2011 года. В налоговой вышел спор о моменте определения даты вычета по НДС - это дата, когда поставщиком выписан счет-фактура, либо когда товар пересек границу, либо когда мы поставили на учет товар??? Ничего не нахожу.
    С уважением,
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    даты вычета по НДС
    Косвенного, уплаченного в нашу налоговую при ввозе товара?
    когда поставщиком выписан счет-фактура,
    Причем здесь с\ф казахского продавца?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    да, косвенного.
    может, я что-то неправильно поняла. Мы оплатили налог, теперь хотим его возместить, как это сделать?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    Плиз ответьте, или дайте ссылку на документ. А то мне говорят, что поменялся порядок уплаты НДС с 1 июля 2011, а я нахожу только с 1 июля 2010 года.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Зарегистрировать в книге покупок заявление о ввозе с отметкой налоговой и платежку об уплате налога. Это если не готовы идти в суд. Если готовы - заявляйте вычет в периоде получения товара и оплаты НДС. Но сей спор актуален только на стыке кварталов, когда ввезли-заплатили в одном квартале, а заявление вам вернули в другом.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    спасибо Вам, добрый человек!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    еще вопрос можно? в спец декларации указали сумму ндс к уплате. курс доллара взяли на дату пересечения границы. в ифнс сказали, что нужно было брать курс на дату оприходования товара. но если в контракте написано, что датой перехода права собственности считается дата пересечения границы, значит, мы правильно сделали?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Дата перехода права собственности и есть дата "оприходования", т.е. отражения на счетах учета. Или налоговая хочет увидеть базу по курсу на дату фактического получения товара?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    "Завернули" заявление. Если мы сдадим 30/12/2011 уточненку, получится ли потом заявить вычет за 4 квартал?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    "Завернули" заявление.
    Причина?
    получится ли потом заявить вычет за 4 квартал?
    Имхо право на вычет есть (товар получен, налог уплачен, документы поданы), но налоговая и МФ в своих многочисленных письмах считает иначе ибо в ПП 914 прямо написано о регистрации в книге покупок заявления "с отметкой налогового органа об уплате налога...." Так что отбиться имхо только в суде..

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    11
    1. "Завернули" так как у нас неправильная дата была в 10 графе, уже разобрались
    2. Это была уточненка за сентябрь, поданная в декабре, теперь хотим в декларации за 4 кв указать вычет
    3. Изначально приходовали по неправильному курсу, поэтому согласно "уточненки" была доплата налога, соответственно, я должна в декабре доначислить сумму переоценки? Бухгалтерской справкой?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •