×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2011
    Сообщений
    142

    расчеты с контрагентами

    подскажите пожалуйста, делаете вы привязки к счетам или работаете только с основными договорами по оплатам, например деньги пришли (в назначении написано по счету такому то, ) вы и кладете что оплата прошла именно по этому счету, или вы просто скопом кладете не делая детализацию.....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ...
    Регистрация
    01.03.2011
    Адрес
    ПФО
    Сообщений
    192
    Вы сами должны определить, как Вам будет удобно. Везде есть свои нюансы. В малом предприятии я по основным договорам делаю, документооборот небольшой, в случае сверки легко поднять и открыжить. В крупном - по счетам. Проблема возникает при оплате одной платежкой нескольких счетов, корректирую операциями введенными вручную. Так получается всё наглядно и развернуто.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2011
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от ЭляА Посмотреть сообщение
    Проблема возникает при оплате одной платежкой нескольких счетов, корректирую операциями введенными вручную.
    а не подскажите в какой программе вы ведете учет?

  4. #4
    ...
    Регистрация
    01.03.2011
    Адрес
    ПФО
    Сообщений
    192
    В 1С 8.1 и 8.2

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2011
    Сообщений
    142
    ЭляА, а у меня 1С 7.7 ред.4.5

    могу ли я вас попросить рассказать поподробней как вы это делаете
    Цитата Сообщение от ЭляА Посмотреть сообщение
    Проблема возникает при оплате одной платежкой нескольких счетов, корректирую операциями введенными вручную. Так получается всё наглядно и развернуто.
    я программу знаю неделю
    сейчас я высчитываю на калькуляторе, но это не удобно....

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    сейчас я высчитываю на калькуляторе
    В 7-ке все равно на калькуляторе считать придется
    Насколько вам нужна детализация по счетам, только вы можете решить. Я по договорам веду, счета в выписке указывают только при получении аванса, чтобы счет-фактура на аванс правильно формировался.

  7. #7
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    ира456, это называется вести аналитику в разрезе договоров.
    Допустим, я контрагенту выставляю счет №25. Я сразу завожу на него новый договор в папке 2011, например с25. После отгрузки товара, я этот-же договор переименовываю (дополняю) в вид с25н20ф20 от дд.мм.гггг, где н* -номер накладной, ф* - номер счет-фактуры, дд.мм.гггг-дата счет-фактуры (она не сильно нужна, но так сложилось исторически). По такой-же схеме я оформляю и приход - с*н*ф* В выписке лучше делить общую сумму на строчки с соответствующей аналитикой. Тогда с взаиморасчетами проблем нет. Также у меня есть очень красивый и подробный акт сверки...
    Аналитику в разрезе одного "большого" договора на каждого контрагента ведем на оплату услуг связи, аренды, оплату регулярных семинаров и т.д.
    Последний раз редактировалось Bazil; 22.12.2011 в 07:15.
    С уважением, Bazil.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2011
    Сообщений
    142
    Январь,
    Цитата Сообщение от ЭляА Посмотреть сообщение
    Вы сами должны определить, как Вам будет удобно. Везде есть свои нюансы. В малом предприятии я по основным договорам делаю, документооборот небольшой, в случае сверки легко поднять и открыжить.
    не надо цитировать предыдущие ответы клерков.....пожалуйста

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Цитата Сообщение от ира456 Посмотреть сообщение
    не надо цитировать предыдущие ответы клерков.....пожалуйста
    ира456, не стоит указывать мне, что и когда говорить
    Тем более, что цитирования не было, а то, что наши с ЭляА, мнения совпали говорит лишь о том, что мы скорее правы.

  10. #10
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Если чуть-чуть поправить модуль выписки, и вместо строки
    СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, БезДоговора,, Аванс, 0);
    сделать
    СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто2,, Аванс, 0);

    То оплата, без указания конкретного счёта будет делится сама на 60.1/60.2 (и по 62.1/62.2) { менять в двух местах} по указанному договору (или счёту)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    ...
    Регистрация
    01.03.2011
    Адрес
    ПФО
    Сообщений
    192
    ира456, без калькулятора не обойтись
    Проанализируйте и разделите контрагентов на тех, которых будете учитывать по счетам (платят строго по счетам и только иногда по ним происходит перенос оплаты с одного счета на другой вручную), и кого удобнее на один договор "кидать"(у меня также как у Вас есть покупатели, которые платят (по-возможности своей) общей суммой, которую трудно (да и в данном случае бессмысленно) разделять на отдельные счета).

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2011
    Сообщений
    142
    ЭляА,
    спасибки я поняла

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •