×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: НДС

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2004
    Сообщений
    457

    НДС

    Так получилось, что не учла счет-фактуру, полученную в прошлом отчетном периоде (4 квартал 2004 г.), декларацию уже сдала. Так вот нужно ли сдавать уточненную декларацию или можно НДС к зачету принять в следующем отчетном периоде?

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Так вот нужно ли сдавать уточненную декларацию или можно НДС к зачету принять в следующем отчетном периоде?
    "Получите" эту счет-фактуру в текущем периоде и не надо уточненок.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.12.2002
    Сообщений
    1,138
    в журнале полученных счетов фактур отразите текущим периодом, и возмещайте сейчас, раньше не было основания
    все будет хорошо

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    14.10.2004
    Сообщений
    457
    в журнале полученных счетов фактур отразите текущим периодом, и возмещайте сейчас, раньше не было основания
    У меня НДС "по оплате", оплата произошла в прошлом отчетном периоде

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    6,276
    Цитата Сообщение от novichok2004
    У меня НДС "по оплате",
    Это касается только оплаты Вам от Ваших покупателей.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •