Так получилось, что не учла счет-фактуру, полученную в прошлом отчетном периоде (4 квартал 2004 г.), декларацию уже сдала. Так вот нужно ли сдавать уточненную декларацию или можно НДС к зачету принять в следующем отчетном периоде?
Так получилось, что не учла счет-фактуру, полученную в прошлом отчетном периоде (4 квартал 2004 г.), декларацию уже сдала. Так вот нужно ли сдавать уточненную декларацию или можно НДС к зачету принять в следующем отчетном периоде?
"Получите" эту счет-фактуру в текущем периоде и не надо уточненок.Так вот нужно ли сдавать уточненную декларацию или можно НДС к зачету принять в следующем отчетном периоде?
в журнале полученных счетов фактур отразите текущим периодом, и возмещайте сейчас, раньше не было основания
все будет хорошо
У меня НДС "по оплате", оплата произошла в прошлом отчетном периодев журнале полученных счетов фактур отразите текущим периодом, и возмещайте сейчас, раньше не было основания
Это касается только оплаты Вам от Ваших покупателей.Сообщение от novichok2004
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)