Помогите разобраться с 1С.
Как я понимаю, в связи с изменениями в НК, налоговая база по НДС и, соответственно, сумма НДС к уплате, определяется на дату реализации, при условии расчетов с покупателями в у.е.
У нас ситуация следующая:
09.09.2011 получен аванс - 80% в рублях по курсу ЕВРО на дату перечисления аванса
30.10.2011 производим отгрузку товара - 100% договора
1С проводит документ ТОРГ-12 по усредненному курсу (между датой получения аванса и датой реализации), счет-фактуру также выписывает по усредненному курсу. Хотя по логике НДС должен быть начислен по курсу на 30.10.2011.Я не пойму, что-то недоработано в 1С?
По валютному же договору (расчеты и платежи в ЕВРО), когда аванс получен в 2010 году, а реализация прошла в октябре 2011, ТОРГ-12 и счет-фактура выписаны на дату реализации, так проводит документы 1С.
Поделитесь соображениями.