Здравствуйте,
подскажите пожалуйста: при сдачи уточ декларации по НДС за прошлый периоды от юр. лица-правоприемника, на титульном листе не был указанл указан код реорганизации и ИНН/КПП реорганизованной организации (было преобразование, соответственно ИНН сейчас новый) в данном случае снова начислят НДС к уплате как по новом юр лицу?нужно снова сдавать уточненку и указать код реорганизации, что бы в карточке по расчетом все верно легло? у кого была похожая ситуация, помогите, пожалуйста.

Ответить с цитированием