×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    И был глубокий эконом ... Аватар для Klerk-agent
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    650

    Эврика Сотрудница принесла больничный по БиР! что делать?

    Здравствуйте!

    Вроде бы все верно рассчитали.

    Теперь наконец получили больничный лист по БиР.
    Вопрос - что делать теперь с этим листком?

    Мои предположения:
    1. Принимаем от сотрудницы заявление на просьбу рассчитать по-старому все выплаты.
    2. Сегодняшним (?!) днем начисляем пособие по БиР.
    3. Начиная с выплаты з/п за месяц не платим, но начисляем страховые взносы до тех пор, пока задолженность фсс перед компанией не прийдет к нулю.
    4. Отчитываясь за этот квартал в ФСС по форме-4 ФСС мы укажем в отчетности на 2й странце (таблица 2) сумму выплаченную.
    5. Прикладываем к отчету б/л, заявление, 2-ндфл, расчет суммы пособия по БиР.

    Вопрос еще в таблице 5 - что там указывается?

    Чем таблица 5 отличается от 2???
    Мое предположение - во 2й указываем, когда выплачиваем сами (когда возмещения еще нет из фсс), а в 5й - когда есть уже возмещение???
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось Klerk-agent; 22.09.2011 в 11:12.
    Дебет слева, кредит справа, дебет слева, кредит справа. . .над запомнить. . . :-)

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от Klerk-agent Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Вроде бы все верно рассчитали.

    Теперь наконец получили больничный лист по БиР.
    Вопрос - что делать теперь с этим листком?

    Мои предположения:
    1. Принимаем от сотрудницы заявление на просьбу рассчитать по-старому все выплаты.
    2. Сегодняшним (?!) днем начисляем пособие по БиР.
    3. Начиная с выплаты з/п за месяц не платим, но начисляем страховые взносы до тех пор, пока задолженность фсс перед компанией не прийдет к нулю.
    4. Отчитываясь за этот квартал в ФСС по форме-4 ФСС мы укажем в отчетности на 2й странце (таблица 2) сумму выплаченную.
    5. Прикладываем к отчету б/л, заявление, 2-ндфл, расчет суммы пособия по БиР.

    Вопрос еще в таблице 5 - что там указывается?

    Чем таблица 5 отличается от 2???
    Мое предположение - во 2й указываем, когда выплачиваем сами (когда возмещения еще нет из фсс), а в 5й - когда есть уже возмещение???
    1. да, + заявление на предоставление отпуска по БиР
    2. у вас для начисления 10 дней, а выплата в ближайший день выплаты з/пл. но можете прям сегодня начислить и выплатить
    3. можно и так
    4. не выплаченную, а начисленную
    5. ничего не указываете. разница видна в самом названии таблиц

  3. #3
    И был глубокий эконом ... Аватар для Klerk-agent
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    650

    Эврика

    Подскажите, где прочитать порядок и главное сроки, в которые фсс возмещает выплату?

    звонил сейчас в филиал, там сказали - все выплачивайте как расчитали, а возмещение будем оформлять после отчетного периода. хотелось бы почитать порядок, прописаный законом.

    нам ведь выгоднее быстрее получить это возмещение к тому же все документы готовы, которые озвучила сотрудница фсс.
    Дебет слева, кредит справа, дебет слева, кредит справа. . .над запомнить. . . :-)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от Klerk-agent Посмотреть сообщение
    Подскажите, где прочитать порядок и главное сроки, в которые фсс возмещает выплату?

    звонил сейчас в филиал, там сказали - все выплачивайте как расчитали, а возмещение будем оформлять после отчетного периода. хотелось бы почитать порядок, прописаный законом.

    нам ведь выгоднее быстрее получить это возмещение к тому же все документы готовы, которые озвучила сотрудница фсс.
    не выйдет пораньше
    вы расчет сделали в сентябре, значит расходы войдут в сентябрь.
    чтобы получить возмещение - надо сдать отчет. в отчет входят полные м-цы, т.е. когда будет расчет по сентябрю полностью с доходами и расходами - тогда и сдадите отчет - как раз это и будет квартальный. Если бы бы все сделали в августе - сдали бы промежуточный отчет и по нему получили бы возмещение

  5. #5
    И был глубокий эконом ... Аватар для Klerk-agent
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    650

    Эврика

    Цитата Сообщение от tan223 Посмотреть сообщение
    не выйдет пораньше
    вы расчет сделали в сентябре, значит расходы войдут в сентябрь.
    чтобы получить возмещение - надо сдать отчет. в отчет входят полные м-цы, т.е. когда будет расчет по сентябрю полностью с доходами и расходами - тогда и сдадите отчет - как раз это и будет квартальный. Если бы бы все сделали в августе - сдали бы промежуточный отчет и по нему получили бы возмещение
    на что ссылаетесь в тонких рассуждениях?
    Последний раз редактировалось Klerk-agent; 22.09.2011 в 13:02.
    Дебет слева, кредит справа, дебет слева, кредит справа. . .над запомнить. . . :-)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от Klerk-agent Посмотреть сообщение
    на что ссылаетесь в тонких рассуждениях?
    а суть возражений в чем?
    а так то 255 ФЗ
    Последний раз редактировалось tan223; 22.09.2011 в 13:13.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Приказ МЗСР 951н от 04.12.2009

  8. #8
    И был глубокий эконом ... Аватар для Klerk-agent
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    650

    Эврика

    Цитата Сообщение от tan223 Посмотреть сообщение
    не выйдет пораньше
    вы расчет сделали в сентябре, значит расходы войдут в сентябрь.
    чтобы получить возмещение - надо сдать отчет. в отчет входят полные м-цы, т.е. когда будет расчет по сентябрю полностью с доходами и расходами - тогда и сдадите отчет - как раз это и будет квартальный. Если бы бы все сделали в августе - сдали бы промежуточный отчет и по нему получили бы возмещение
    почему нет?

    расходы на ФОТ уже известны - зп начислена. взносы соответственно тоже.

    мы можем теоритически сейчас подать форму-4 ФСС квартальную, но сейчас?

    как нам быть - денег на р/с сейчас нет что бы оплатить пособие по БиР.
    как это объяснить сотруднице? (риторич. вопрос)

    Все-таки хотим врубить "тупого" и повезти документы в ФСС!
    Дебет слева, кредит справа, дебет слева, кредит справа. . .над запомнить. . . :-)

  9. #9
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Klerk-agent Посмотреть сообщение
    Все-таки хотим врубить "тупого" и повезти документы в ФСС!
    съездить конечно можно,но сдать...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от Klerk-agent Посмотреть сообщение
    почему нет?

    расходы на ФОТ уже известны - зп начислена. взносы соответственно тоже.

    мы можем теоритически сейчас подать форму-4 ФСС квартальную, но сейчас?

    как нам быть - денег на р/с сейчас нет что бы оплатить пособие по БиР.
    как это объяснить сотруднице? (риторич. вопрос)

    Все-таки хотим врубить "тупого" и повезти документы в ФСС!
    у вас 22 сентября уже начислена з/пл за сентябрь? ну как минимум это недостовеные данные и ФСС у вас ранее 1 октября отчет, включающий сентябрь не примет. и будет прав.
    сотруднице следует выплатить декретные в день выплаты заработной платы.
    У вас какое число установлено для оплаты за сентябрь?
    врубайте "тупого", толку-то
    вы спрашивали как положено - вам ответили, а как вы будете действовать -вам решать

  11. #11
    И был глубокий эконом ... Аватар для Klerk-agent
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    650

    Эврика

    Цитата Сообщение от tan223 Посмотреть сообщение
    у вас 22 сентября уже начислена з/пл за сентябрь? ну как минимум это недостовеные данные и ФСС у вас ранее 1 октября отчет, включающий сентябрь не примет. и будет прав.
    сотруднице следует выплатить декретные в день выплаты заработной платы.
    У вас какое число установлено для оплаты за сентябрь?
    врубайте "тупого", толку-то
    вы спрашивали как положено - вам ответили, а как вы будете действовать -вам решать
    вобще-то да.
    начисляем 16 числа. выплачиваем аванс 40%, остальные 60% - 01 месяца, следующего за рабочим (за который начислили з/п).
    Дебет слева, кредит справа, дебет слева, кредит справа. . .над запомнить. . . :-)

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Klerk-agent Посмотреть сообщение
    вобще-то да.
    начисляем 16 числа. выплачиваем аванс 40%, остальные 60% - 01 месяца, следующего за рабочим (за который начислили з/п).
    и каким числом проводите в учете?
    а то, что в НК написано не читали?
    днем дохода за месяц считается последний день м-ца

  13. #13
    И был глубокий эконом ... Аватар для Klerk-agent
    Регистрация
    27.04.2009
    Сообщений
    650

    Осторожно

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и каким числом проводите в учете?
    а то, что в НК написано не читали?
    днем дохода за месяц считается последний день м-ца
    нет, пардонте! начисляем последним днем месяца, а выплачиваем частями.
    Дебет слева, кредит справа, дебет слева, кредит справа. . .над запомнить. . . :-)

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2009
    Сообщений
    2,953
    Цитата Сообщение от Klerk-agent Посмотреть сообщение
    нет, пардонте! начисляем последним днем месяца, а выплачиваем частями.
    про выплату вообще нет разговора
    может у вас задержка выплаты несколько м-цев, это не влияет на заполнение отчета 4-ФСС
    там все по начислениям
    вот после последнего дня м-ца есть основания сдавать форму 3 за квартал. ДО того у вас не начислена з/пл , а без неё нет суммы взносов... а вдруг не вам должны, а наоборот

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •