×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    660

    Счёт-фактура при экспорте через агента на УСН

    Всем доброго дня,
    Предприятие- изготовитель не хочет заморачиваться с таможней и экспортирует через агента на УСН.
    С/ф с НДС по ставке 0% агенту выставлять?
    И на экспорт агенту тоже с/ф выставлять с 0%?
    И как бы есть мнение по этому вопросу, но так понимаю можно от Минфина получить письменную консультацию по этому вопросу?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    С/ф с НДС по ставке 0% агенту выставлять?
    Да, если завод плательщик.
    И на экспорт агенту тоже с/ф выставлять с 0%?
    Имхо да, хотя и УСНщику и покупателю пофиг эти с/ф.
    можно от Минфина получить письменную консультацию по этому вопросу?
    Можно. А тебе оно надо?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    660
    А чего показывать то, форум для налоговой авторитет?
    Это в теории понятно, а вот как на практике - копаю интернет, нет инфо реальной.
    Вот думаю что если ИП на УСН выставит иностранцу с/ф с 0% - не прикопаются ли если он выставил с НДС, то даже с 0, надо декларацию подать за квартал и этот 0 уплатить?
    Не выставить с/ф - тоже опасно, наверняка и её попросят в налоговой.
    И нормально будет если на принципиала который пойдёт в налоговую с декларацией ничего не будет из таможенных документов, всё и декларация и ПС и т.п. будет на агента?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    форум для налоговой авторитет?
    Причем тут форум Вопрос задала искл. потому, что за 3 моих обращения в МФ по экспортным вопросам, в т.ч. по подтверждению 0% по агентской схеме (у меня международная экспедиция была и меня трясли Почему вас нет ни в СМР ни в ГТД.) получала лист с цитатами НК и внизу одной строчечкой Для более подбродного ответа на вашу ситуацию обращайтесь в территориальную инспекцию или региональное управление. Всё. Не легчало совершенно. Но обратись, хуже не будет. И в УФНС заодно.
    надо декларацию подать за квартал и этот 0 уплатить?
    Ответит, что он неплательщик и ничего подавать не обязан.
    И нормально будет если на принципиала
    Нормально. Принципал же предоставит дополнительно документы, предусмотренные в 2-165-НК. Из них видна вся цепочка принципал - агент - покупатель.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    660
    спасибо, понял. лафы не будет. только вроде как налоговая может только сами акты предоставлять и консультировать только по местным и региональным налогам?
    т.е. по агентской схеме так понимаю, что можно работать

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    только вроде как налоговая может только сами акты предоставлять и консультировать только по местным и региональным налогам?
    Ни в 32 ни в 111 ст. нет такого уточнения. Налоговые органы обязаны консультировать.
    по агентской схеме так понимаю, что можно работать
    Можно, отдельная норма есть же в НК.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2005
    Сообщений
    660
    спасибо. но про консультирование по НДС остаюсь при своём мнении - Минфин рулит.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •