×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ИП НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    ИП НДС

    Ип получил свиделельство ОГРН 13 мая 2011 г. Заявлене на УСН и ЕНВД не писал, т.е. соответственно получается ОСНО. Деятельности не было пока, только закупка товара, оборудования. При закупке соответственно мне выписывали счета-фактуры, товарные накладные.
    Я уже за 2 квартал, как я понимаю, должен сдать декларацию по НДС, верно?
    только мне получается нулевую сдавать ее? деятельности ведь не было....
    если нулевую и я права, то какие разделы надо добавить и распечатать?? делаю в Налогоплательщике, там тит. лист и раздел 1 только активный.....

    може тконечно глупые вопросы, но я новичок)

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    548
    Да, если подаете нулевую, то всего 2 листочка у Вас будет.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    ну я хоть правильн опонимаю, что мне надо нулевую??

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    548
    Тут, как говорится, возможны варианты. В основном все Вам скажут, что Вы правильно понимаете, особенно налоговые инспекторы.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •