Если мы не выделили НДС в услуге и соответственно не заплатили НДС в бюджет,как его отразить в книге продаж,просто записью в дополнительном листе или надо все таки выписать счет-фактуру задним числом?
Если мы не выделили НДС в услуге и соответственно не заплатили НДС в бюджет,как его отразить в книге продаж,просто записью в дополнительном листе или надо все таки выписать счет-фактуру задним числом?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)