×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Налоговый агент по НДС.

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по заполнению декларации по НДС.
    Организация является арендатором муниципального имущества, следовательно налоговым агентом по НДС.
    Аренду и налог платим авансом - аренду арендодателю, НДС - в бюджет.
    Аренда составляет 45000, НДС в бюджет - 8100.
    За январь оплатили 12.01.2010 - 8500 (переплата, т.к. ставка аренды не была изветсна, потом пришло уведомление от Департамента на меньшую сумму),
    за февраль 05.02.2010 - 8100, за март - 05.03.2010 - 8100.
    Согласно законодательству оформили СФ на каждую оплату, и внесли в Книгу продаж. В конце каждого месяца отразили расходы по аренде на сумму 159300, в т.ч. НДС 24300 и ранее выписанные СФ отразили в книге покупок на сумму 24 300. Заполнили декларацию за 1 квартал следующим образом:Пишу только НДС
    1) стр.010 разд.3 - 80 000,
    в т.ч. 55 300 наша реализация и 24 700 НДС уплаченный в бюджет как налоговый агент (согласно выписанным СФ и отраженным в книге продаж)
    2) стр.130 разд.3 - 25 000 вычеты при приобретении товаров
    3) стр.210 разд.3 - 24 300 сума налога, уплаченная в бюджет в качестве налогового агента.
    4) стр.230 разд.3 - 30 700 НДС к уплате.
    Ну и заполнили раздел 2 стр.060 - начисленный НДС к уплате в бюджет сумма 24300.

    20.04 сдали декларацию и оплатили в бюджет одним платежом 30 700 руб.
    Сейчас анализируем декларацию, и приходим к выводу, что она неправильно заполнена, и НДС мы переплатили. Получается, что оплата в качестве налогового агента прошла дважды, хотя конечно оплатили мы с реквизитом 01, а не 02.
    Где неправильно заполнена декларация? Либо надо не вносить в книгу продаж выставленные СФ, которые мы авансом оплатили, либо надо 2 раза тогда дважды отразить вычеты - в стр.130 и стр.210. Подскажите, как правильно перезаполнить и сдать уточненку.

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Аноним, а вы не замечали в декларации по НДС раздел 2?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Аноним, а вы не замечали в декларации по НДС раздел 2?
    В смысле "не замечали"?
    По-моему выше я написала, что раздел 2 стр.060 заполнен.
    Или надо было и последующие строки заполнить?

  4. #4
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а зачем тогда сумму, которую уплачиваете как налоговый агент еще указывать как свою реализацию?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    а зачем тогда сумму, которую уплачиваете как налоговый агент еще указывать как свою реализацию?
    Вот потому и вопрос возник.
    Формируя автоматически Декларацию по НДС, эта сумма попала в строку 010 раздела 3, потому как отражена была в книге продаж согласно законодательству. Вообщем, я так понимаю, что в 010 стр.радела3 эта сумма не должна быть. Так? И надо будет сдавать уточненки с пояснением ошибки?

  6. #6
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Вообщем, я так понимаю, что в 010 стр.радела3 эта сумма не должна быть. Так?

    И надо будет сдавать уточненки с пояснением ошибки?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение

    Спасибо. Как я и предполагала.
    Но все же хотелось услышать мнение умных людей.
    Будем исправлять.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    68
    Добрый день! Скажите, что можно сделать в моей ситуации... Нам оказывали услуги белорусы, мы платили НДС как налоговый агент, но по ошибке указали КБК 18210401000011000110-косвенные налоги на белорусские товары, ввозимые в РФ, статус 02. Возможен ли зачет на верный КБК?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2006
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    342
    а письмо с уточнением реквизитов платежа не пробовали использовать?
    п.7 ст. 45 НК РФ

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от Н и к Посмотреть сообщение
    а письмо с уточнением реквизитов платежа не пробовали использовать?
    п.7 ст. 45 НК РФ
    Писали письмо о зачете, налоговая зачла на КБК обычного ндс.

  11. #11
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Писали письмо о зачете, налоговая зачла на КБК обычного ндс.
    Не туда зачла что-ли?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    06.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Не туда зачла что-ли?
    Да. А теперь мы перешли в др налоговую. Снова писать письма?

  13. #13
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Конечно.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  14. #14
    Клерк Аватар для rimovna
    Регистрация
    05.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Всем привет. Мы являемся налоговыми агентами НДС аренда у КУГИ -3 помещения. Одно помещение выкупили удержали НДС как агенты, и меня терзает вопрос КБК одно и тоже, что за аренду, что за выкуп?

  15. #15
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    КБК по НДС одинаково как по аренде так и по выкупу.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  16. #16
    Клерк Аватар для rimovna
    Регистрация
    05.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6
    Спасибо!

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Подскажите, а в раздел 1 стр. 030 попадает сумма НДС, исчисленная и уплаченная налоговым агентом (п. 4 ст. 174 НК)?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •