По результатам 1 квартала получается НДС к возмещению (была и реализация, и поступления). Мне хотелось бы часть "входного НДС" показать в следующем квартале, а не сейчас (не нужна камералка). Так вот вопрос: могу я перенести на следующий квартал часть суммы "входного НДС", должны ли это быть отдельные счет-фактуры или какой-то процент от общей суммы, насколько это законно и т.д. - подскажите мне, пожалуйста. Спасибо