Добрый день, уважаемые клерки.
собственно у меня 2 вопроса - первый:
Правильно ли, что затраты с 25 счета в БУ идут на 20, а по НУ сразу на 90,08 как косвенные? получается в оборотке не оч красиво как-то...
И еще..
Ведется раздельный учет ЕНВД+ОСНО. Соответсвенно есть затраты на счете 25,03 которые распределяются.
Допустим были отражены затраты на аренду на 25,03 - БУ 10 000 / НУ 10 000
При закрытии месяца программа по НУ распределяет 10 000: 90.08.1 6000/90.08.2 4000
А по БУ на 20 счет отправляет только 6000. Получается у меня дебетовый остаток на 25 счете по БУ в размере 4000 которые распредлелены на деятельность по ЕНВД...что мне с ним делать? списывать ручками чтоли?