×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним888
    Гость

    Закрытие месяца

    Добрый день, уважаемые клерки.
    собственно у меня 2 вопроса - первый:
    Правильно ли, что затраты с 25 счета в БУ идут на 20, а по НУ сразу на 90,08 как косвенные? получается в оборотке не оч красиво как-то...
    И еще..
    Ведется раздельный учет ЕНВД+ОСНО. Соответсвенно есть затраты на счете 25,03 которые распределяются.
    Допустим были отражены затраты на аренду на 25,03 - БУ 10 000 / НУ 10 000
    При закрытии месяца программа по НУ распределяет 10 000: 90.08.1 6000/90.08.2 4000
    А по БУ на 20 счет отправляет только 6000. Получается у меня дебетовый остаток на 25 счете по БУ в размере 4000 которые распредлелены на деятельность по ЕНВД...что мне с ним делать? списывать ручками чтоли?

  2. #2
    Аноним888
    Гость
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.13)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Цитата Сообщение от Аноним888 Посмотреть сообщение
    Правильно ли, что затраты с 25 счета в БУ идут на 20, а по НУ сразу на 90,08 как косвенные? получается в оборотке не оч красиво как-то...
    На этот вопрос не ответит никто, кроме вас саимих. Ибо в НУ налогоплательщик сам решает, какие затраты относить к прямым, а какие к косвенным.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    Цитата Сообщение от Аноним888 Посмотреть сообщение
    есть затраты на счете 25,03
    В типовом плане счетов нет счета 25.03 и вообще субсчетов 25 счета. Если вы их ввели сами, то программа ничего не знает о методах их закрытия и закрывать не будет.
    А поводу распределения: откройте справочник статей затрат и нажмите кнопку F1. И почитайте.

  5. #5
    Аноним888
    Гость
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    В типовом плане счетов нет счета 25.03 и вообще субсчетов 25 счета. Если вы их ввели сами, то программа ничего не знает о методах их закрытия и закрывать не будет.
    А поводу распределения: откройте справочник статей затрат и нажмите кнопку F1. И почитайте.
    А почему тогда все советуют наоткрывать счетов то?))) странно...

  6. #6
    Аноним888
    Гость
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    В типовом плане счетов нет счета 25.03 и вообще субсчетов 25 счета. Если вы их ввели сами, то программа ничего не знает о методах их закрытия и закрывать не будет.
    А поводу распределения: откройте справочник статей затрат и нажмите кнопку F1. И почитайте.
    переделала все на 25, все равно оставляет хвосты на Д 25 с ссумм по ЕНВД распределенны...к вопросу о субсчетах, 26, а так же 26,1 26,3 закрыл полностью, хоть вы и говорите что программа их "не знает".

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,185
    25 счет закрывается на 20 по схеме "Подразделение в подразделение". Т.е. с 25 счета будут распределены затраты только по тем подразделениям, по к-рым на 20 счете имеется выпуск продукции (кредитовый оборот). Ну и, опять же, база рапсределения должна присутствовать.

  8. #8
    Аноним888
    Гость
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    25 счет закрывается на 20 по схеме "Подразделение в подразделение". Т.е. с 25 счета будут распределены затраты только по тем подразделениям, по к-рым на 20 счете имеется выпуск продукции (кредитовый оборот). Ну и, опять же, база рапсределения должна присутствовать.
    Все есть. База распределения косв. затрат стоит по объему выпуска..может тамс что поменять???

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •