Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру!!
Буду в первый раз в жизни сдавать декларацию по налогу на прибыль...
Фирма открыта 3 ноября 2010 года.
С открытия были только такие операции:
1. Сформирован уставный капитал 10 000 руб. Д 75.1 К 80.1
2. Поступил на р/сч беспроцентный заем от учредителя 300 руб.
Д 51 К 66.3
3. Списана с р/сч комиссия банка за изменение места обслуживания счета 300 руб. Д 91.2 К 51
4. Погашена задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал 10 000 руб. Д 51 К 75.1
5. В компании с открытия числятся 2 сотрудника - ген.дир. и гл.бух. В ноябре находились в отпуске за свой счет.
За декабрь начислена з/п (за 2х часовой раб.день) 4 273 руб.
Д 44 (или 97 ???) К 70
Д 70 К 68.1 - удержан НДФЛ 556 руб.
6. Начислены страховые взносы с этой з/п 1120 руб.
Д 44 (или 97 ???) К 69
7. За декабрь получен акт вып.раб. и сч/ф за аренду 25 000 р. (ну это я думаю что лучше полностью провести в январе, якобы документы получены позже)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВЕЛАСЬ, РЕАЛИЗАЦИИ в 2010 г. не было....
Т.к. реализации не было, могу ли я отнести затраты на зарплату и налоги с нее на расходы будущих периодов (на 97??) Или же их всё равно нужно относить на затраты сразу (на 44 - у нас торговая орг.)?
И что делать с комиссией банка? её на 97 счет наверно точно нельзя...
Тогда получится в декларации что у меня убыток 300 руб.??
Подскажите как лучше сделать!! Больше не с кем посоветоваться (((![]()