Купили землю в 2008 г.. Списываем стоимость земельных участков (6-ть лет, по учетной политике). Мы МП.
С 01.01.2011 ПБУ 18 решено не применять.
1. Какими проводками отражать списание стоимости зем.участка?
Купили землю в 2008 г.. Списываем стоимость земельных участков (6-ть лет, по учетной политике). Мы МП.
С 01.01.2011 ПБУ 18 решено не применять.
1. Какими проводками отражать списание стоимости зем.участка?
через 97 счет
В связи с чем "списываем стоимость 6 лет"?
Best regards, Михаил
Затрата на покупку зем.участка списываем, по уч.политике, в течении 6-ти лет (для налогового учета).
Как через 97? (земля у нас на 01 счете).
проводки - это в бухгалтерском учете, а в налоговом проводок нет (это в бух программах для удобства сделано и если вы в этих целях спрашиваете, то нужно знать вашу прогу (как звать), чтоб давать советы)
ТурбоБухгалтер.
я про "удобство" и спрашиваю. Когда применяли ПБУ 18, то была проводка: 68.нпр 99.пна (справкой: сумму ежемесячного списания умножал на 20%). А теперь как делать?...........еще вопрос "по ходу дела", а частично ПБУ 18 применять можно? (для земли применяю, а для остального нет!).
при неприменении ПБУ 18 проводок по "вашей земле" делать не нужно.Когда применяли ПБУ 18, то была проводка: 68.нпр 99.пна
или все или ничего, применять частями не предусмотренодля земли применяю, а для остального нет!
даже 68.НПР 99 - делать не надо? А как тогда налог на прибыль "уменьшать"?
не надодаже 68.НПР 99 - делать не надо?а зачем его уменьшать при неприменении ПБУ 18, делается однаА как тогда налог на прибыль "уменьшать"?
проводка на начисление налога Д 99 К 68 с суммой из декларации
Спасибо, вот этого не знал!!!......
1. а если убыток по итогам периода, и в декларации стоит 0 руб.?
2. На авансовые платежи делать начисление?
, то по 68 счету должно в К ноль бытьа если убыток по итогам периода, и в декларации стоит 0 руб.?обычно не делаетсяНа авансовые платежи делать начисление?
марусяО! Подскажите еще два момента по теме.
1. Был еще отложенный налоговый актив (разница в стоимость ОС)
09 68.нпр, как быть с ним?
2. Еще проценты по кредиту (с разницы принимаемые и не принимаемые в НУ) было 99 ПНО 68.нпр, как сейчас делать?
Извините на навязчивость![]()
при переходе на неприменение ПБУ 18/02 09 счет должен быть отнесен на 99 счет.1. Был еще отложенный налоговый актив (разница в стоимость ОС)
09 68.нпр, как быть с ним?
по постоянным непринимаемым - просто не делается проводка в периоде неприменения ПБУ 18
По первому пункту понял!
По второму не очень...... 91.2 66 делаю на все сумму процентов, а как разбить на принимаемые и не принимаемые (в смысле проводкой)....можно в конце месяца 91.2.1 91.2 и 91.2.2 91.2
если вам это важно в бух учете, то двумя проводками Д 91.2 К 66 - по норме, Д 91.2 К 66 не учитываемые в НУкак разбить на принимаемые и не принимаемые (в смысле проводкой)...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)