С 01.01.2009 организация применяет УСН. Ранее использовалась ОСНО. На момент перехода на УСН и перенесения остатков по документам (от предыдущего бухгалтера) имелась переплата по налогу на прибыль. После проведения сверки по налогам и предоставления корректирующих деклараций, выявлено, что переплаты как таковой нет. Подскажите пожалуйста!!!!!как правильно сделать корректирующую запись: сторнировать начальные остатки(Д 00 К 68.4) или сделать запись (Д99,3 К 68.4) или что то другое, Помогите!!!! Это для целей бухгалтерского учета.