Подскажите,пожалуйста,если у меня ,например, в августе был необлагаемый оборот,то я должна НДС по всем полученным услугам предъявлять пропорционально облаг. и необлаг. обороту? С услугами аренды, связи все понятно,там все перемешано. Но у меня есть услуги по доставке товара покупателям. Счф по этим услугам поставщик выписывает по каждой "ходке". И я могу точно сказать в какой "ходке" помимо облаг. были и необлаг. товары.Мне все равно распределять НДС по всем транспортным услугам за месяц?Или можно по конкретной транспорт.услуге? Если только по "ходке" с необлаг.,то какой оборот брать для пропорции:за месяц или конкретно по этой "ходке"??Каждому совету буду очень благодарна.А то у меня уже мозги дымятся!!