Можно ли в пределах одного квартала брать к зачёту НДС,
уже уплаченный в бюджет РФ при закупке товара,
по отношению к НДС,
который надо оплачивать уже при реализации товара резидентам РФ? .........))))))))))
Почему-то есть мнение, что это можно делать только в следующем квартале....................