Покупаем билеты ж/д безналом, в акте от поставщика нет ндс. Приходуем на сч. 50.03. Выдаю в подотчет билеты 71 и 50.03. Авансовый отчет- а в билетах выделен ндс... Этот НДС я так поняла мы можем принять, в какой момент его выделять?
А куда вы подкалываете билеты ж/д- в сч-фактуры в таком случае, в авансовые отчеты?