×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575

    НДС уже надо сдавать?

    Организация зарегистрирована 28.10.04. НДС за октябрь уже надо сдавать?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Зависит от того, какая реализация будет в ноябре-декабре. Если есть вероятность, что превысите лимит, сдавайте.

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    Слышала страшное утверждение, что новая контора должна первый квартал помесячно отчитываться, чтобы "доказать", что обороты не миллионные. Только вот найти этого не могу (где написано). И есть оно вообще?

  4. #4
    Клерк Аватар для scarlett
    Регистрация
    02.02.2004
    Сообщений
    977
    А вам в лом его сдать?
    Я б на всякий случай сдала!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Цитата Сообщение от Январь
    Слышала страшное утверждение, что новая контора должна первый квартал помесячно отчитываться, чтобы "доказать", что обороты не миллионные. Только вот найти этого не могу (где написано). И есть оно вообще?
    Нормативных документов с таким утверждением нет точно. Да и рекомендательных, скорее всего, тоже.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,575
    А вам в лом его сдать?
    Нет, конечно. НДСом больше, НДСом меньше
    Но хочется правды
    Нормативных документов с таким утверждением нет точно. Да и рекомендательных, скорее всего, тоже.
    А если предположить, что НДС предстоит помесячный, то сдавать надо даже если 31.10 зарегистрировано?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    А если предположить, что НДС предстоит помесячный, то сдавать надо даже если 31.10 зарегистрировано?
    Всегда так считала на основании НК. Но только что в УНП №42 в обзоре арбитражки прочла (цитирую):
    При превышении лимита выручки налогоплательщики, уплачивающие НДС ежеквартально, должны подать декларацию только за тот месяц, в котором произошло превышение (постановление ФАС СЗО от 05.10.04 по делу №А56-14078/04).
    Лучше было бы, конечно, первоисточник почитать..

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •