Доброе утро! Организация находится на УСН 6%. Летом 2011 года был перечислен налог по УСН за 2010 год (в полном размере без всяких уменьшений). Вместе с налогом по УСН произведена оплата всех взносов, исчисленных за период 2010 года. Подскажите, имеем ли мы право подать уточненную декларацию по УСН за 2010 год, указав в ней сумму уплаченных взносов за 2010 год, таким образом уменьшив сумму налога к доплате и получив переплату по налогу? Или это нельзя делать, поскольку взносы за 2010 год оплатили только в 2011 году?