Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, мы платили нерезиденту (иностранный исполнитель), как агенты заплатили НДС с суммы аванса. Аванс был в феврале. В апреле нам предоставили акт на выполненные услуги. Всю эту ситуацию вспомнила только сейчас. В декларации по НДС ничего не указала. Вопрос у меня такой:
1. Я должна пересдать декларацию по НДС за 1кв.т.к. сумма была проплачена в феврале? Если да, то где мне указывать данную сумма в строке 090 или 100 Раздела 2? Честно читала, но понять не могу… уж извините первый раз с эти делом сталкиваюсь) и ещё вопрос, если название Контрагента на английском языке, что мне писать в строке 020 на английском или на русском??
2. Или я должна отразить данную операцию в апреле, т.к. акт получили в апреле?
3. Каким образом я могу взять данную сумму к вычету? Просто не доплачиваю НДС который у меня к уплате?