Здравствуйте , директор ездил в командировку ,фирма безналом оплачивала счета за гостиницу,каким образом, в плане в проводках, отразить проживание в пределах норм (это 26 счет?) а еще больше интересует что делать с суточными за проживание которые сверх норм идут ? могу ли я поставить это также на 26 но поставить в расходы, не занижающие налог на прибыль?![]()