×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2010
    Сообщений
    101

    Переоценка счетов ВАЛ в 1С8 Подрядчик 4.0

    Вопрос. 1.Закрываем 2009 год. Есть авансы, полученные в евро, отраженные на счете 62.22. При закрытии периода в Бухгалтерском учете данные счета не переоцениваются, делается при этом проводка
    Кредит ВАЛ 62. В Налоговом учете на эту же сумму формируется проводка Дебет 91.02.07 Кредит ПВ (курсовая разница) и одновременно формируется КРАСНЫМ эта же проводка с этой же суммой с комментом (постоянные разницы по переоценке валюты), в итоге при формировании финансового результата КРАСНЫМ появляется:
    Д 99.02.03 К 68.04.02 20% от суммы, которая была красным при Д91.02.07 Кр ПВ (постоянные разницы).
    Что это такое происходит?
    2. В налоговом учете на отчетную дату переоцениваются счета 60.21-кредиторская задолженность, что как я понимаю тоже не должно просиходить. Что нужно поправить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    420
    Всем хорошего дня, коллеги!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2010
    Сообщений
    101
    так почему же программа при увелечении курса на отчетную дату при пересчете аванса формирует проводку ни
    Д 68 К 99 ПНА,
    а
    Д 99 К 68 КРАСНЫМ???

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    420
    Т.е. результат по сути правильный, только проводка не корректная?
    Всем хорошего дня, коллеги!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.03.2010
    Сообщений
    101
    Ну похоже на то, что цифры правильные, только вместо ПНА формируется ПНО красным. Что это за фокус, в оборотке краснота вылезает, глаз режет.
    И Еще вопрос?
    У меня есть договор в ЕВРО с подрядчиком.
    01.10.2009 Заплатили аванс 100 000 евро
    31.10.2009 акт на работы на 150 000 евро, при этом зачитывается 10 000 евро аванса, а 140 000 евро подлежит оплате.
    В программе учет взаиморасчетов установлен по документам. Акт приходую двумя документами:
    1-ый на 10 000 евро по курсу аванса и привязываю к платежному поручению, при этом в учете формируется ТАКОЕ...:
    ПО БУ происходит переоценка ВАЛ 60
    По НУ на сумму переоценки делается запись по Дебету счета 91.2.7 "переоценка валюты" и сразу же на эту же сумму красным Д 91.2.7 Постоянные разницы.
    При закрытии периода с этой суммы красным рассчитывается опять же красным ПНО.
    ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ? НЕ понимаю?

    2-ой на 140 000 евро по курсу акта.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •