Добрый день!
Подскажите пожалуйста принимаю дела в 1С не работала, и не знаю как правильно првести следующую операцию.
мы ОАО на УСНО в августе заключили довор купли продажи ОС на 300т.р. есть акты на подготовку к передаче ОС, а в декабре 2009 договора расторгли, деньги правда вернули с р/с только в январе 2010. Как мне это правильно провести в бух учете и нал.учете(в Книге доходов и расходов).
1.Нам с выручки эти 300т.р. нужно убрать в 2009г?
2.И как мне правильно сделать аннулирование актов подготовки к передаче ОС.
3.Получается нужно начислить аммортизацию с августа на эти ОС?