ув.клерки подскажите,понимаю тема уже надоевшая,но столкнулась первый раз.
Мы выполняем работы,по договору предусмотрен аванс.В октябре заказчик перечислил аванс,а в ноябре был выполнен 1этап работ,окончат.2 этап был сдан в декабре.
в октябре я выписала сф на аванс,потом в ноябре сф на выполнен.работы,занесла в кн.продаж и сф на аванс в кн.покупок,в декабре сф на выполнен.работы(2эт) и запись в кн.продаж.....Что-то может не так сделала,но НДС неправильно считает.....
помогите пожалуйста...