Уважаемые клерки!!!!
я так туплю, что не умею создать отдельной темы для своего вопроса, найти тему, обсуждение в которой мне бы помогло его решить самостоятельно, тоже пока никак не получается.
помогите, пожалуйста!
дозвонилась сегодня инспектрисса из ифнс 1 и требует у меня уточнить ндс за 2 кв 2009!!!
там было поступление импортного товара, НДС на таможне 60 т.р.
фирма тока начала работу, товар купили, он не реализуется, т.е. по чайной ложке в квартал...
а за 2 кв 2009 года получилось 1т.р. НДС - общая сумма НДС, исчисленная (стр.210 декларации)
и уплаченный на таможне 60 т.р. (стр.270, 340),
т.е. к возмещению из бюджета 59 т.р.
инсперкисса требует уточнить в сторону уплаты налога в бюджет, говорит, вы этот НДС будете держать на сч.19 и списывать по скоку захотите потом, частями в декларации показывать...
говорит, так можно....
жмет прям сильно...
я аж растерялась.
неужели впррямь вот так можно??????????????
а книгу покупок как в таком случае оформлять??????????????
ответьте что-нить, оч прошу, пожалуйста!!!!!!!!